目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责管理本行政区域内的升放气球活动。
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。
8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(综合管理科、行政服务科)、防灾减灾科(人工影响天气办公室)。本部门下属单位包括:南通市海门区气象台(非独立核算单位)、南通市海门区突发事件预警信息发布中心(非独立核算单位)。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市海门区气象局(本级)。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
1.夯实全面从严治党两个责任
一是做好新形势下意识形态工作。科学分析研判意识形态领域情况,积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。全面践行总体国家安全观,注重网络安全,增强保密意识,加强意识形态阵地管理和风险防控。常态化开展干部职工思想动态分析,有针对性地做好思想政治工作。二是以高质量党建引领海门气象高质量发展。在先学一步、学深学透的基础上,不断丰富学习内容,充分运用学习强国平台和中国气象局远程教育网开展学习,组织答题竞赛、现场教学等形式多样的活动,确保实效。加强党建阵地建设,发挥职工书屋示范作用,拓展“测风雨 系冷暖”党建服务品牌效应。三是做实做细党风廉政建设工作。深化廉洁机关建设,坚持把纪律和规矩挺在前面,增强党员干部的廉洁自律意识。四是锻造坚强有力的党支部,强化党员教育管理监督,把集中性主题教育与经常性教育结合起来。提升监督执纪能力,坚持严管和厚爱结合,激励和约束并重。
2.切实履行气象服务保障职能
持续推进气象探测环境保护,按照平均站距小于6公里的总体要求,进一步优化观测站网布局,推进自动气象站升级改造。提高天气预报准确率和精细化水平,增强预报服务针对性和时效性,扎实推进“31631”递进式气象服务,切实做好决策服务、助力乡村振兴。促进跨部门、跨行业、跨地区的信息共享,提升大数据气象服务能力,让气象服务信息“走”得更快、更远、更及时。
3.提高全民防灾减灾救灾意识
拓宽气象科普宣传领域,有针对性地开展精准化科普宣传活动。促进“互联网+”气象科普发展,积极发挥新媒体宣传作用,推动气象科普理念、内容创作、表达方式、传播方式、业务平台的全面创新。充分利用气象防灾减灾科普场所,做亮气象科普品牌,提升气象科普的趣味性、丰富性、互动性。紧密围绕当前气候变化和防灾减灾等热点和群众急需解答的问题,不断提升优质科普资源供给和传播能力。针对重大灾害性气象突发事件,及时高效开展应急气象科普,第一时间解疑释惑,正面引导舆论。通过部门联合,扩大气象科普宣传队伍,形成系统性强的科普工作合力,切实增强气象科普的实效。
4.精准提升气象行政执法水平
一是完善多部门联合监管,畅通沟通协调渠道。建立健全持续高效的资源共享、应急联动、沟通交流机制,持续与商务局、文广旅局、应急管理局等部门开展联合执法监督检查,不断完善多部门联合协同监管和联合惩戒机制。二是建立健全气象行政执法体系,加强执法能力建设。充实执法人员,采取专兼职结合的模式,推动执法工作规范有序开展。定期组织执法人员进行执法过程、执法记录、执法程序和执法案例分析等学习活动,提升干部队伍依法行政的意识和水平,提高执法保障能力。
第二部分
2024年度
南通市海门区气象局
部门预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
319.62 |
一、一般公共服务支出 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
24.24 |
||
九、其他收入 |
147.01 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、卫生健康支出 |
10.98 |
|||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
||||
十三、农林水支出 |
2.68 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
330.96 |
|||
二十、住房保障支出 |
97.77 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
||||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
466.63 |
本年支出合计 |
466.63 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
466.63 |
支出总计 |
466.63 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
466.63 |
466.63 |
319.62 |
147.01 |
||||||||||||||
059 |
南通市海门区气象局 |
466.63 |
466.63 |
319.62 |
147.01 |
|||||||||||||
059001 |
南通市海门区气象局 |
466.63 |
466.63 |
319.62 |
147.01 |
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
466.63 |
362.66 |
103.97 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.24 |
24.24 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.24 |
24.24 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.16 |
16.16 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.08 |
8.08 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
10.98 |
10.98 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.71 |
3.71 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.38 |
3.38 |
||||
213 |
农林水支出 |
2.68 |
2.68 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.68 |
2.68 |
||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.68 |
2.68 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
330.96 |
229.67 |
101.29 |
|||
22005 |
气象事务 |
330.96 |
229.67 |
101.29 |
|||
2200501 |
行政运行 |
229.67 |
229.67 |
||||
2200502 |
一般行政管理事务 |
21.60 |
21.60 |
||||
2200599 |
其他气象事务支出 |
79.69 |
79.69 |
||||
221 |
住房保障支出 |
97.77 |
97.77 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
97.77 |
97.77 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
21.94 |
21.94 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
42.09 |
42.09 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
33.74 |
33.74 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
319.62 |
一、本年支出 |
319.62 |
(一)一般公共预算拨款 |
319.62 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
5.82 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
5.65 |
||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城乡社区支出 |
|||
(十三)农林水支出 |
2.68 |
||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
230.73 |
||
(二十)住房保障支出 |
74.74 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支出 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
319.62 |
支出总计 |
319.62 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
319.62 |
244.86 |
193.95 |
50.91 |
74.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
5.82 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.82 |
5.82 |
5.82 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.88 |
3.88 |
3.88 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
||
210 |
卫生健康支出 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
||
213 |
农林水支出 |
2.68 |
2.68 |
|||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.68 |
2.68 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.68 |
2.68 |
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
230.73 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
72.08 |
22005 |
气象事务 |
230.73 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
72.08 |
2200501 |
行政运行 |
158.65 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
|
2200502 |
一般行政管理事务 |
21.60 |
21.60 |
|||
2200599 |
其他气象事务支出 |
50.48 |
50.48 |
|||
221 |
住房保障支出 |
74.74 |
74.74 |
74.74 |
||
22102 |
住房改革支出 |
74.74 |
74.74 |
74.74 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
||
2210202 |
提租补贴 |
28.30 |
28.30 |
28.30 |
||
2210203 |
购房补贴 |
33.33 |
33.33 |
33.33 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
244.86 |
193.95 |
50.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
164.39 |
164.39 |
|
30101 |
基本工资 |
3.42 |
3.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.80 |
38.80 |
|
30103 |
奖金 |
34.60 |
34.60 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.50 |
5.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.10 |
7.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.94 |
1.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
0.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.11 |
13.11 |
|
30114 |
医疗费 |
1.36 |
1.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.05 |
48.05 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.91 |
50.91 |
|
30201 |
办公费 |
5.82 |
5.82 |
|
30205 |
水费 |
0.14 |
0.14 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.70 |
1.70 |
|
30214 |
租赁费 |
8.16 |
8.16 |
|
30215 |
会议费 |
0.17 |
0.17 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
1.69 |
1.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
2.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
2.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.56 |
29.56 |
|
30302 |
退休费 |
28.30 |
28.30 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
319.62 |
244.86 |
193.95 |
50.91 |
74.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
5.82 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.82 |
5.82 |
5.82 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.88 |
3.88 |
3.88 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
||
210 |
卫生健康支出 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
||
213 |
农林水支出 |
2.68 |
2.68 |
|||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.68 |
2.68 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.68 |
2.68 |
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
230.73 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
72.08 |
22005 |
气象事务 |
230.73 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
72.08 |
2200501 |
行政运行 |
158.65 |
158.65 |
107.74 |
50.91 |
|
2200502 |
一般行政管理事务 |
21.60 |
21.60 |
|||
2200599 |
其他气象事务支出 |
50.48 |
50.48 |
|||
221 |
住房保障支出 |
74.74 |
74.74 |
74.74 |
||
22102 |
住房改革支出 |
74.74 |
74.74 |
74.74 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
||
2210202 |
提租补贴 |
28.30 |
28.30 |
28.30 |
||
2210203 |
购房补贴 |
33.33 |
33.33 |
33.33 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
244.86 |
193.95 |
50.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
164.39 |
164.39 |
|
30101 |
基本工资 |
3.42 |
3.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.80 |
38.80 |
|
30103 |
奖金 |
34.60 |
34.60 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.50 |
5.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.10 |
7.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.94 |
1.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
0.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.11 |
13.11 |
|
30114 |
医疗费 |
1.36 |
1.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.05 |
48.05 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.91 |
50.91 |
|
30201 |
办公费 |
5.82 |
5.82 |
|
30205 |
水费 |
0.14 |
0.14 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.70 |
1.70 |
|
30214 |
租赁费 |
8.16 |
8.16 |
|
30215 |
会议费 |
0.17 |
0.17 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
1.69 |
1.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
2.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
2.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.56 |
29.56 |
|
30302 |
退休费 |
28.30 |
28.30 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
3.13 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.73 |
0.17 |
0.40 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 |
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政府采购支出表 |
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部门:南通市海门区气象局 |
单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
22.40 |
22.40 |
|||||||
货物 |
0.50 |
0.50 |
|||||||
南通市海门区气象局 |
0.50 |
0.50 |
|||||||
气象观测服务工作专项 |
办公费 |
复印纸 |
集中采购 |
0.50 |
0.50 |
||||
服务 |
21.90 |
21.90 |
|||||||
南通市海门区气象局 |
21.90 |
21.90 |
|||||||
气象科教法规普及专项 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
集中采购 |
0.30 |
0.30 |
||||
物业管理服务专项 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购 |
21.60 |
21.60 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市海门区气象局2024年度收入、支出预算总计466.63万元,与上年相比收、支预算总计各增加114.44万元,增长32.49%。其中:
(一)收入预算总计466.63万元。包括:
1.本年收入合计466.63万元。
(1)一般公共预算拨款收入319.62万元,与上年相比增加74.63万元,增长30.46%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入147.01万元,与上年相比增加39.81万元,增长37.14%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计466.63万元。包括:
1.本年支出合计466.63万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出24.24万元,主要用于养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加14.51万元,增长149.13%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(2)卫生健康支出(类)支出10.98万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加5.71万元,增长108.35%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(3)农林水支出(类)支出2.68万元,主要用于支持乡村振兴。与上年预算数相同。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)支出330.96万元,主要用于气象业务运行保障。与上年相比增加33.84万元,增长11.39%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(5)住房保障支出(类)支出97.77万元,主要用于住房公积金等支出。与上年相比增加60.38万元,增长161.49%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市海门区气象局2024年收入预算合计466.63万元,包括本年收入466.63万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入319.62万元,占68.5%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入147.01万元,占31.5%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年支出预算合计466.63万元,其中:
基本支出362.66万元,占77.72%;
项目支出103.97万元,占22.28%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市海门区气象局2024年度财政拨款收、支总预算319.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加74.63万元,增长30.46%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年财政拨款预算支出319.62万元,占本年支出合计的68.5%。与上年相比,财政拨款支出增加74.63万元,增长30.46%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.88万元,与上年相比增加3.03万元,增长356.47%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.94万元,与上年相比增加1.52万元,增长361.9%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出0万元,与上年相比减少0.12万元,减少100%。主要原因是中央财政拨款的参公人员医疗经费增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.89万元,与上年相比增加3.89万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加非参公事业人员经费。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.76万元,与上年相比增加1.76万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加非参公事业人员经费。
(三)农林水支出(类)
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出2.68万元,与上年预算数相同。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)
1.气象事务(款)行政运行(项)支出158.65万元,与上年相比增加20.46万元,增长14.81%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
2.气象事务(款)一般行政管理事务(项)支出21.6万元,与上年预算数相同。
3.气象事务(款)其他气象事务支出(项)支出50.48万元,与上年相比减少16.29万元,减少24.4%。主要原因是厉行节约,减少支出。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出13.11万元,与上年相比增加10.13万元,增长339.93%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出28.3万元,与上年相比增加28.3万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加非参公事业人员经费。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出33.33万元,与上年相比增加21.95万元,增长192.88%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年度财政拨款基本支出预算244.86万元,其中:
(一)人员经费193.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费50.91万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年一般公共预算财政拨款支出预算319.62万元,与上年相比增加74.63万元,增长30.46%。主要原因是增加非参公事业人员经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算244.86万元,其中:
(一)人员经费193.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费50.91万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.13万元,比上年预算增加0.48万元,变动原因增加非参公事业人员的三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占“三公”经费的76.68%;公务接待费支出0.73万元,占“三公”经费的23.32%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.4万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.4万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.73万元,比上年预算增加0.48万元,主要原因是增加非参公事业人员的公务接待费。
南通市海门区气象局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.17万元,比上年预算增加0.09万元,主要原因是增加非参公事业人员的会议费。
南通市海门区气象局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.4万元,比上年预算增加0.22万元,主要原因是增加非参公事业人员的培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市海门区气象局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比减少41.8万元,减少100%。主要原因是填报口径变化。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额22.4万元,其中:拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出21.9万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金319.62万元;本部门共7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计74.76万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为23.39%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
十四、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。